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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10321 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE FATURA EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 6404 REQUISIÇÃO Nº 59775 VALOR BRUTO....... R$ 15.238,22 -(CIP)............ R$ 15.238,22 VALOR LIQUIDO......R$ 00,00 15.238,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE FATURA EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 6404 REQUISIÇÃO Nº 59775 VALOR BRUTO....... R$ 15.238,22 -(CIP)............ R$ 15.238,22 VALOR LIQUIDO......R$ 00,00 15.238,22
13/12/2018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE FATURA EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 6404 REQUISIÇÃO Nº 59775 VALOR BRUTO....... R$ 15.238,22 -(CIP)............ R$ 15.238,22 VALOR LIQUIDO......R$ 00,00 15.238,22
14/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10321/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 15.238,22
TOTAL 15.238,22 15.238,22 15.238,22
SALDO A PAGAR 0,00