| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 10337 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 9963 4254 DO PERÍODO DE 25.10 Á 24.11.2018 DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6414 REQUISIÇÃO Nº 59784 RECIBO Nº 40521 | 136,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 9963 4254 DO PERÍODO DE 25.10 Á 24.11.2018 DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6414 REQUISIÇÃO Nº 59784 RECIBO Nº 40521 | 136,21 | ||
| 14/12/2018 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE Nº 55 9963 4254 DO PERÍODO DE 25.10 Á 24.11.2018 DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6414 REQUISIÇÃO Nº 59784 RECIBO Nº 40521 | 136,21 | ||
| 17/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10337/2018 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 136,21 | ||
| TOTAL | 136,21 | 136,21 | 136,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||