| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 10387 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.04.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS ATIVO CIVIL-ASPS | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO/2018 | 886,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO/2018 | 886,70 | ||
| 14/12/2018 | Liquidado para pagamento. | 886,70 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 10387/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 886,70 | ||
| 28/12/2018 | Anular de parte de empenho, devido a transf. de valor indevido, por incosistencia na importação da folha de pagamento. | -19,05 | ||
| 28/12/2018 | Anular de parte de empenho, devido a transf. de valor indevido, por incosistencia na importação da folha de pagamento. | -19,05 | ||
| 28/12/2018 | Anular de parte de empenho, devido a transf. de valor indevido, por incosistencia na importação da folha de pagamento. | -19,05 | ||
| TOTAL | 867,65 | 867,65 | 867,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||