| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFORME TERMO DE PARCERIA 126 PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS - TROFÉU IVAR CASTELLI - REQUISIÇÃO:54350 ORDEM DE COMPRA Nº620/2018 | 1.374,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | CONFORME TERMO DE PARCERIA 126 PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS - TROFÉU IVAR CASTELLI - REQUISIÇÃO:54350 ORDEM DE COMPRA Nº620/2018 | 1.374,84 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 01161 CONFORME TERMO DE PARCERIA 126 PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS - TROFÉU IVAR CASTELLI - REQUISIÇÃO:54350 ORDEM DE COMPRA Nº620/2018 | 1.374,84 | ||
| 29/03/2018 | Pagamento de Empenho 1039/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.374,84 | ||
| TOTAL | 1.374,84 | 1.374,84 | 1.374,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||