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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 1039 Data de lançamento: 16/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONFORME TERMO DE PARCERIA 126 PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS - TROFÉU IVAR CASTELLI - REQUISIÇÃO:54350 ORDEM DE COMPRA Nº620/2018 1.374,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2018 CONFORME TERMO DE PARCERIA 126 PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS - TROFÉU IVAR CASTELLI - REQUISIÇÃO:54350 ORDEM DE COMPRA Nº620/2018 1.374,84
23/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA RECIBO Nº 01161 CONFORME TERMO DE PARCERIA 126 PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL INTERFIRMAS - TROFÉU IVAR CASTELLI - REQUISIÇÃO:54350 ORDEM DE COMPRA Nº620/2018 1.374,84
29/03/2018 Pagamento de Empenho 1039/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.374,84
TOTAL 1.374,84 1.374,84 1.374,84
SALDO A PAGAR 0,00