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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10575 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE (055-3373-1136) DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 6377 REQUISIÇÃO Nº59737 DOCUMENTO Nº1812003661257 113,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE (055-3373-1136) DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 6377 REQUISIÇÃO Nº59737 DOCUMENTO Nº1812003661257 113,32
17/12/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE (055-3373-1136) DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 6377 REQUISIÇÃO Nº59737 DOCUMENTO Nº1812003661257 113,32
19/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10575/2018 OI S A - 3893 113,32
TOTAL 113,32 113,32 113,32
SALDO A PAGAR 0,00