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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10576 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFEREENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5887 REQUISIÇÃO Nº 59247 DOCUMENTO Nº069458903 2.567,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 REFEREENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5887 REQUISIÇÃO Nº 59247 DOCUMENTO Nº069458903 2.567,82
17/12/2018 REFEREENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº5887 REQUISIÇÃO Nº 59247 DOCUMENTO Nº069458903 2.567,82
19/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10576/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 2.567,82
TOTAL 2.567,82 2.567,82 2.567,82
SALDO A PAGAR 0,00