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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10585 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NO PERÍODO 01/11/2018 Á 31/11/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NOTA FISCAL Nº 80355 ORDEM DE COMPRA Nº 6316 REQUISIÇÃO Nº 59678 BRUTO: R$ 90,00 IRRF(1%)R$ 0,90 ISS(3%)R$ 2,70 LIQ.: R$ 86,40 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NO PERÍODO 01/11/2018 Á 31/11/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NOTA FISCAL Nº 80355 ORDEM DE COMPRA Nº 6316 REQUISIÇÃO Nº 59678 BRUTO: R$ 90,00 IRRF(1%)R$ 0,90 ISS(3%)R$ 2,70 LIQ.: R$ 86,40 90,00
17/12/2018 SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NO PERÍODO 01/11/2018 Á 31/11/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NOTA FISCAL Nº 80355 ORDEM DE COMPRA Nº 6316 REQUISIÇÃO Nº 59678 BRUTO..............R$ 90,00 IRRF(1%)...........R$ 0,90 ISS(3%)............R$ 2,70 LIQUIDO............R$ 86,40 90,00
20/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10585/2018 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00