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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1059 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE FATURA DE LUZ DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 641 REQUISIÇÃO Nº54354 E DOCUMENTO EM ANEXO 148,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 REF.PAGAMENTO DE FATURA DE LUZ DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 641 REQUISIÇÃO Nº54354 E DOCUMENTO EM ANEXO 148,35
19/02/2018 REF.PAGAMENTO DE FATURA DE LUZ DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 641 REQUISIÇÃO Nº54354 E DOCUMENTO EM ANEXO 148,35
20/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 148,35
TOTAL 148,35 148,35 148,35
SALDO A PAGAR 0,00