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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1060 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA POSTO DE SAÚDEDE E SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº640 REQUISIÇÃO Nº54355 DOCUMENTOS ANEXO. 1.206,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 REF.PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA POSTO DE SAÚDEDE E SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº640 REQUISIÇÃO Nº54355 DOCUMENTOS ANEXO. 1.206,28
19/02/2018 REF.PAGAMENTO DE FATURAS ENERGIA ELÉTRICA POSTO DE SAÚDEDE E SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº640 REQUISIÇÃO Nº54355 DOCUMENTOS ANEXO. 1.206,28
05/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 1.206,28
TOTAL 1.206,28 1.206,28 1.206,28
SALDO A PAGAR 0,00