| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº619 REQUISIÇÃO Nº40437 | 277,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº619 REQUISIÇÃO Nº40437 | 277,50 | ||
| 22/02/2018 | Conforme DANFE Nº 001/48788; | 277,50 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 277,50 | ||
| TOTAL | 277,50 | 277,50 | 277,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||