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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10627 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E SALDO DE SALÁRIOS EM DEZEMBRO/2018. 5.148,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 REF. PGTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E SALDO DE SALÁRIOS EM DEZEMBRO/2018. 5.148,44
18/12/2018 Liquidado para pagamento. 5.148,44
20/12/2018 REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR SERVIDOR APRESENTAR ATESTADO MÉDICO. -5.148,44
20/12/2018 REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR SERVIDOR APRESENTAR ATESTADO MÉDICO. -5.148,44
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00