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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10638 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IWN 0244 ORDEM DE COMPRA Nº6462 REQ.59816 NF Nº 001/211585; 001/211847; 001/212272; 001/212428; 458,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IWN 0244 ORDEM DE COMPRA Nº6462 REQ.59816 NF Nº 001/211585; 001/211847; 001/212272; 001/212428; 458,32
18/12/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IWN 0244 ORDEM DE COMPRA Nº6462 REQ.59816 NF Nº 001/211585; 001/211847; 001/212272; 001/212428; 458,32
19/12/2018 Pagamento de Empenho 10638/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 458,32
TOTAL 458,32 458,32 458,32
SALDO A PAGAR 0,00