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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10666 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6452 REQ.: 59810 NF Nº 001/212247 406,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6452 REQ.: 59810 NF Nº 001/212247 406,47
18/12/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S 10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IYT-6820 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6452 REQ.: 59810 NF Nº 001/212247 406,47
19/12/2018 Pagamento de Empenho 10666/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 406,47
TOTAL 406,47 406,47 406,47
SALDO A PAGAR 0,00