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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10672 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4028 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6448 REQ.: 59806 NF Nº 001/212388; 001/212105; 001/211742; 469,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4028 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6448 REQ.: 59806 NF Nº 001/212388; 001/212105; 001/211742; 469,93
18/12/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO S10 PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU-4028 PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº 6448 REQ.: 59806 NF Nº 001/212388; 001/212105; 001/211742; 469,93
19/12/2018 Pagamento de Empenho 10672/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 469,93
TOTAL 469,93 469,93 469,93
SALDO A PAGAR 0,00