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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 10700 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NATAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6471 REQUISIÇÃO Nº 59843 10.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NATAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6471 REQUISIÇÃO Nº 59843 10.350,00
26/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/23399 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO NATAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6471 REQUISIÇÃO Nº 59843 10.350,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10700/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 10.350,00
TOTAL 10.350,00 10.350,00 10.350,00
SALDO A PAGAR 0,00