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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 10703 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTES DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 REQUISIÇÃO Nº 55693/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6475/2018 1.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTES DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 REQUISIÇÃO Nº 55693/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6475/2018 1.340,00
26/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 009 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTES DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 11/2018 PROCESSO 26/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018 REQUISIÇÃO Nº 55693/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6475/2018 BRUTO: 1.340,00 ISS ( 5% ): 67,00 LIQUIDO: 1.273,00 1.340,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10703/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 1.340,00
TOTAL 1.340,00 1.340,00 1.340,00
SALDO A PAGAR 0,00