| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 10714 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA HELENA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE EDMUNDO JOST PARA REALIZAE EXAMES EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº6477 REQUISIÇÃO Nº 59838 NOTAS FISCAIS Nº 001/10153; 001/10154 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/12/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA HELENA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE EDMUNDO JOST PARA REALIZAE EXAMES EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº6477 REQUISIÇÃO Nº 59838 NOTAS FISCAIS Nº 001/10153; 001/10154 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 20/12/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA HELENA QUANDO DE VIAGEM LEVAR PACIENTE EDMUNDO JOST PARA REALIZAE EXAMES EM CRUZ ALTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº6477 REQUISIÇÃO Nº 59838 NOTAS FISCAIS Nº 001/10153; 001/10154 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 70,00 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10714/2018 GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||