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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10722 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS PARA USO NO MICROONIBUS IXU 4028 ORDEM COMPRA Nº 6487 REQUISIÇÃO Nº 59857 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS PARA USO NO MICROONIBUS IXU 4028 ORDEM COMPRA Nº 6487 REQUISIÇÃO Nº 59857 2.000,00
21/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 003/42462 REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS PARA USO NO MICROONIBUS IXU 4028 ORDEM COMPRA Nº 6487 REQUISIÇÃO Nº 59857 2.000,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10722/2018 COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA - 6477 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00