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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10767 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ3134 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6502 REQUISIÇÃO 59880 NOTAS FISCAIS Nº 001/212589; 001/212668; 280,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ3134 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6502 REQUISIÇÃO 59880 NOTAS FISCAIS Nº 001/212589; 001/212668; 280,80
21/12/2018 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO PLACA IVJ3134 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA 003/2018 ORDEM DE COMPRA 6502 REQUISIÇÃO 59880 NOTAS FISCAIS Nº 001/212589; 001/212668; 280,80
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10767/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 280,80
TOTAL 280,80 280,80 280,80
SALDO A PAGAR 0,00