| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO IUZ 3076 CFE NF Nº 2/42156; 2/43662; 2/44187; 2/42408; 2/42862; 2/42818; 2/44259; | 1.102,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO IUZ 3076 CFE NF Nº 2/42156; 2/43662; 2/44187; 2/42408; 2/42862; 2/42818; 2/44259; | 1.102,84 | ||
| 20/02/2018 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO IUZ 3076 CFE NF Nº 2/42156; 2/43662; 2/44187; 2/42408; 2/42862; 2/42818; 2/44259; | 1.102,84 | ||
| 06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326 PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.102,84 | ||
| TOTAL | 1.102,84 | 1.102,84 | 1.102,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||