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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10770 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBA CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 6497 REQUISIÇÃO 59863 NOTA FISCAL Nº 001/3295 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBA CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 6497 REQUISIÇÃO 59863 NOTA FISCAL Nº 001/3295 23,00
21/12/2018 REF.RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IBIRUBA CFE DOCUMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 6497 REQUISIÇÃO 59863 NOTA FISCAL Nº 001/3295 23,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10770/2018 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00