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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10772 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6512 REQUISIÇÃO 59884 NOTAS FISCAIS Nº 65/79231; 5190; 001/36666; 5471; 65/79418; 003/14346; 1/782; 892; 152,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6512 REQUISIÇÃO 59884 NOTAS FISCAIS Nº 65/79231; 5190; 001/36666; 5471; 65/79418; 003/14346; 1/782; 892; 152,24
21/12/2018 REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE. ORDEM DE COMPRA 6512 REQUISIÇÃO 59884 NOTAS FISCAIS Nº 65/79231; 5190; 001/36666; 5471; 65/79418; 003/14346; 1/782; 892; 152,24
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10772/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 152,24
TOTAL 152,24 152,24 152,24
SALDO A PAGAR 0,00