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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10780 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A FATURA DO TELEFONE CELULAR, NÚMERO 55 991488977 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO D 17.11 A 16.12.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 6530 REQUISIÇÃO 59902 FATURA EM ANEXO 32,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 REF. A FATURA DO TELEFONE CELULAR, NÚMERO 55 991488977 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO D 17.11 A 16.12.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 6530 REQUISIÇÃO 59902 FATURA EM ANEXO 32,30
26/12/2018 REF. A FATURA DO TELEFONE CELULAR, NÚMERO 55 991488977 DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO D 17.11 A 16.12.2018 CFE. ORDEM DE COMPRA 6530 REQUISIÇÃO 59902 FATURA EM ANEXO 32,30
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10780/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 32,30
TOTAL 32,30 32,30 32,30
SALDO A PAGAR 0,00