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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NEIVA DAMIANI BENDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 10791 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 6522 REQUISIÇÃO 59889 NOTA FISCAL Nº 001/3291; 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 6522 REQUISIÇÃO 59889 NOTA FISCAL Nº 001/3291; 23,00
26/12/2018 REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE. ORDEM DE COMPRA 6522 REQUISIÇÃO 59889 NOTA FISCAL Nº 001/3291; 23,00
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10791/2018 NEIVA DAMIANI BENDER - 6305 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00