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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10811 Data de lançamento: 27/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ÓLEO DIESEL S 10 PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº6570 NF Nº001/213792 150,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2018 REFERENTE ÓLEO DIESEL S 10 PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº6570 NF Nº001/213792 150,90
27/12/2018 REFERENTE ÓLEO DIESEL S 10 PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº6570 NF Nº001/213792 150,90
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10811/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 150,90
TOTAL 150,90 150,90 150,90
SALDO A PAGAR 0,00