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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10836 Data de lançamento: 27/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6566 REQUISIÇÃO Nº 59935 NF Nº 001/213113; 001/213311; 001/213431; 542,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2018 REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6566 REQUISIÇÃO Nº 59935 NF Nº 001/213113; 001/213311; 001/213431; 542,97
27/12/2018 REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA SEC. DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 6566 REQUISIÇÃO Nº 59935 NF Nº 001/213113; 001/213311; 001/213431; 542,97
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10836/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 542,97
TOTAL 542,97 542,97 542,97
SALDO A PAGAR 0,00