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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10853 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUSIÇÃO DE ÓLEO E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA PLACA IGD-2190 ORDEM DE COMPRA Nº 6557 REQUISIÇÃO Nº 59929 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 PRÉVIO REF.AQUSIÇÃO DE ÓLEO E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA PLACA IGD-2190 ORDEM DE COMPRA Nº 6557 REQUISIÇÃO Nº 59929 230,00
28/12/2018 LIQUIDADO NESTA REF.AQUSIÇÃO DE ÓLEO E LÍQUIDO DE FREIO PARA USO NA CAMIONETA PLACA IGD-2190 ORDEM DE COMPRA Nº 6557 REQUISIÇÃO Nº 59929 Conforme Nota Fiscal Nº 001/214222; 230,00
28/12/2018 Pagamento de Empenho 10853/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00