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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10861 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6593 REQUISIÇÃO Nº 59964 DOCUMENTO ANEXO. 396,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6593 REQUISIÇÃO Nº 59964 DOCUMENTO ANEXO. 396,22
28/12/2018 PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 6593 REQUISIÇÃO Nº 59964 DOCUMENTO ANEXO. 396,22
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10861/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 396,22
TOTAL 396,22 396,22 396,22
SALDO A PAGAR 0,00