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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1124 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM DE COMPRA Nº699 REQUISIÇÃO Nº54428 PEDIDO:5560 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM DE COMPRA Nº699 REQUISIÇÃO Nº54428 PEDIDO:5560 1.740,00
23/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/24464 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO ORDEM DE COMPRA Nº 699 REQUISIÇÃO Nº 54428 PEDIDO: 5560 1.740,00
28/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2018 DR DOS REIS - 6761 1.740,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00