| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA Nº 19 HW 140 ORDEM DE COMPRA Nº653 REQUISIÇÃO Nº54384 | 231,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA Nº 19 HW 140 ORDEM DE COMPRA Nº653 REQUISIÇÃO Nº54384 | 231,70 | ||
| 22/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/22281 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA Nº 19 HW 140 ORDEM DE COMPRA Nº 653 REQUISIÇÃO Nº 54384 | 231,70 | ||
| 29/03/2018 | Pagamento de Empenho 1130/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,70 | ||
| TOTAL | 231,70 | 231,70 | 231,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||