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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1150 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO TROCAR AMORT. TRAS., JOGO SAPAT.FREIO ESTAC.,PAST.FREIO TRAS.,BUC.MOLA TRAS.,BUCHAS MOLA TRAS.,CABO FREIO ESTAC.,ROL.RODA TRAS.C/CUBO.,MONT.CUBO ROL. NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº721 REQUISIÇÃO: 54451 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 1.130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 PRÉVIO SERVIÇO TROCAR AMORT. TRAS., JOGO SAPAT.FREIO ESTAC.,PAST.FREIO TRAS.,BUC.MOLA TRAS.,BUCHAS MOLA TRAS.,CABO FREIO ESTAC.,ROL.RODA TRAS.C/CUBO.,MONT.CUBO ROL. NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº721 REQUISIÇÃO: 54451 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 1.130,00
23/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA NF= 1216 SERVIÇO TROCAR AMORT. TRAS., JOGO SAPAT.FREIO ESTAC.,PAST.FREIO TRAS.,BUC.MOLA TRAS.,BUCHAS MOLA TRAS.,CABO FREIO ESTAC.,ROL.RODA TRAS.C/CUBO.,MONT.CUBO ROL. NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº721 REQUISIÇÃO: 54451 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. 1.130,00
01/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 1.130,00
TOTAL 1.130,00 1.130,00 1.130,00
SALDO A PAGAR 0,00