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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1153 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONSERTO DE AUTOCLAVE E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO CFE NF SÉRIE 1/948 ORDEM DE COMPRA Nº 722/2018 REQUISIÇÃO Nº54431 BRUTO.............. R$ 970,00 ISS(3%)............ R$ 29,10 LIQUIDO............ R$ 940,90 970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 REFERENTE CONSERTO DE AUTOCLAVE E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO CFE NF SÉRIE 1/948 ORDEM DE COMPRA Nº 722/2018 REQUISIÇÃO Nº54431 BRUTO.............. R$ 970,00 ISS(3%)............ R$ 29,10 LIQUIDO............ R$ 940,90 970,00
21/02/2018 REFERENTE CONSERTO DE AUTOCLAVE E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO CFE NF SÉRIE 1/948 ORDEM DE COMPRA Nº 722/2018 REQUISIÇÃO Nº54431 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 21/02/2018 BRUTO.............. R$ 970,00 ISS(3%)............ R$ 29,10 LIQUIDO............ R$ 940,90 970,00
21/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2018 W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00