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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1167 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FATURA DE TELEFONE N*55 3372 1416 MÊS FEVEREIRO/2018 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº727 DOCUMENTO ANEXO REQUISIÇÃO Nº54457 268,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 FATURA DE TELEFONE N*55 3372 1416 MÊS FEVEREIRO/2018 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº727 DOCUMENTO ANEXO REQUISIÇÃO Nº54457 268,24
21/02/2018 FATURA DE TELEFONE N*55 3372 1416 MÊS FEVEREIRO/2018 DA CENTRAL TELEFÔNICA LOCALIDADE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº727 DOCUMENTO ANEXO REQUISIÇÃO Nº54457 268,24
28/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2018 OI S A - 3893 268,24
TOTAL 268,24 268,24 268,24
SALDO A PAGAR 0,00