| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1387 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS FEVEREIRO/2018 | 4.595,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | REF.PGTO FERIAS FEVEREIRO/2018 | 4.595,16 | ||
| 22/02/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.595,16 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho 1387/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.595,16 | ||
| TOTAL | 4.595,16 | 4.595,16 | 4.595,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||