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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1459 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR CURSO GESTÃO PRÁTICA DE ICMS ANALISANDO GMB PGDAS E DEFIS( GP1272822018) PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/02 Á 28/02/2018 REQUISIÇÃO Nº54482 ORDEM DE COMPRA Nº751 PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. 603,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR CURSO GESTÃO PRÁTICA DE ICMS ANALISANDO GMB PGDAS E DEFIS( GP1272822018) PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/02 Á 28/02/2018 REQUISIÇÃO Nº54482 ORDEM DE COMPRA Nº751 PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. 603,82
23/02/2018 REF.PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR CURSO GESTÃO PRÁTICA DE ICMS ANALISANDO GMB PGDAS E DEFIS( GP1272822018) PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/02 Á 28/02/2018 REQUISIÇÃO Nº54482 ORDEM DE COMPRA Nº751 PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. 603,82
26/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1459/2018 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 603,82
TOTAL 603,82 603,82 603,82
SALDO A PAGAR 0,00