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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1481 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C. ORDEM DE COMPRA Nº767 13,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C. ORDEM DE COMPRA Nº767 13,90
27/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/103129 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C. ORDEM DE COMPRA Nº 767 13,90
28/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1481/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 13,90
TOTAL 13,90 13,90 13,90
SALDO A PAGAR 0,00