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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1502 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA IPD 1726 REQUISIÇÃO Nº54528 ORDEM DE COMPRA Nº811 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 PRÉVIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA IPD 1726 REQUISIÇÃO Nº54528 ORDEM DE COMPRA Nº811 67,50
03/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 3481 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA IPD 1726 REQUISIÇÃO Nº54528 ORDEM DE COMPRA Nº811 67,50
17/04/2018 Pagamento de Empenho 1502/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00