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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Equipamento e Material Permanente - FNAS IGDSUAS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FNAS IGD-SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.COMPRA DE UM REFRIGERADOR 342 LITROS PARA O PROJETO ACONCHEGO CFE REQUISIÇÃO Nº54520 ORDEM DE COMPRA Nº814 E ORÇAMENTOS ANEXO 1.636,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 PRÉVIO REF.COMPRA DE UM REFRIGERADOR 342 LITROS PARA O PROJETO ACONCHEGO CFE REQUISIÇÃO Nº54520 ORDEM DE COMPRA Nº814 E ORÇAMENTOS ANEXO 1.636,68
28/02/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/103426 REF.COMPRA DE UM REFRIGERADOR 342 LITROS PARA O PROJETO ACONCHEGO CFE REQUISIÇÃO Nº54520 ORDEM DE COMPRA Nº814 E ORÇAMENTOS ANEXO 1.636,68
28/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 1.636,68
TOTAL 1.636,68 1.636,68 1.636,68
SALDO A PAGAR 0,00