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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1517 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA O CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº800 REQUISIÇÃO Nº54511 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA O CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº800 REQUISIÇÃO Nº54511 109,00
01/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018381891 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA O CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº800 REQUISIÇÃO Nº54511 109,00
03/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2018 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 109,00
TOTAL 109,00 109,00 109,00
SALDO A PAGAR 0,00