| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 1531 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 ORDEM DE COMPRA Nº820 REQUISIÇÃO Nº54538 DOCUMENTO Nº111332 | 875,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 ORDEM DE COMPRA Nº820 REQUISIÇÃO Nº54538 DOCUMENTO Nº111332 | 875,51 | ||
| 21/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/29369 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO IDA 3351 ORDEM DE COMPRA Nº 820 REQUISIÇÃO Nº 54538 DOCUMENTO Nº111332 | 875,51 | ||
| 04/06/2018 | Pagamento de Empenho 1531/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 875,51 | ||
| TOTAL | 875,51 | 875,51 | 875,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||