| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 1536 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº825 REQ.: 54541 NF Nº001/9737; D1/7047;001/60638; 1/3063; 1/3036; 218990 | 111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº825 REQ.: 54541 NF Nº001/9737; D1/7047;001/60638; 1/3063; 1/3036; 218990 | 111,00 | ||
| 27/02/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº825 REQ.: 54541 NF Nº001/9737; D1/7047;001/60638; 1/3063; 1/3036; 218990 | 111,00 | ||
| 02/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1536/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||