| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1545 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 27/2018 ORDEM DE COMPRA Nº841 REQUISIÇÃO Nº54453 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | PRÉVIO REF.COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 27/2018 ORDEM DE COMPRA Nº841 REQUISIÇÃO Nº54453 | 60,00 | ||
| 06/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018403953 REF.COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 27/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 841 REQUISIÇÃO Nº 54453 | 60,00 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||