| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VITORINO CORADIN |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANPORTE DE PACIENTE PARA RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF 2/47123;2/47935;2/47289 ORDEM DE COMPRA Nº855 REQUISIÇÃO Nº54543 | 171,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANPORTE DE PACIENTE PARA RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF 2/47123;2/47935;2/47289 ORDEM DE COMPRA Nº855 REQUISIÇÃO Nº54543 | 171,70 | ||
| 28/02/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANPORTE DE PACIENTE PARA RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF 2/47123;2/47935;2/47289 ORDEM DE COMPRA Nº855 REQUISIÇÃO Nº54543 | 171,70 | ||
| 28/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2018 VITORINO CORADIN - 6610 | 171,70 | ||
| TOTAL | 171,70 | 171,70 | 171,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||