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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VITORINO CORADIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1576 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANPORTE DE PACIENTE PARA RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF 2/47123;2/47935;2/47289 ORDEM DE COMPRA Nº855 REQUISIÇÃO Nº54543 171,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANPORTE DE PACIENTE PARA RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF 2/47123;2/47935;2/47289 ORDEM DE COMPRA Nº855 REQUISIÇÃO Nº54543 171,70
28/02/2018 REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO TRANPORTE DE PACIENTE PARA RADIOTERAPIA EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NF 2/47123;2/47935;2/47289 ORDEM DE COMPRA Nº855 REQUISIÇÃO Nº54543 171,70
28/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2018 VITORINO CORADIN - 6610 171,70
TOTAL 171,70 171,70 171,70
SALDO A PAGAR 0,00