| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PACS Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSE ADICIONAL INCENTIVO FEDERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE REPASSE ADICIONAL DO INCENTIVO FEDERAL AS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADAS MÊS FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 7.098,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | REFERENTE REPASSE ADICIONAL DO INCENTIVO FEDERAL AS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADAS MÊS FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 7.098,00 | ||
| 28/02/2018 | REFERENTE REPASSE ADICIONAL DO INCENTIVO FEDERAL AS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADAS MÊS FEVEREIRO DE 2018 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 7.098,00 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 7.098,00 | ||
| TOTAL | 7.098,00 | 7.098,00 | 7.098,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||