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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 167 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. SERVIÇO DE REGULAR FREIOS, SANGRAR FREIOS, REGULAR EMBREAGEM, TRANSMISSÃO E TROCAR ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA DA PATROLA N* 19 HW 140. CFE. ORDEM DE COMPRA 135 REQUISIÇÃO 53874 1.410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 PREVIO REF. SERVIÇO DE REGULAR FREIOS, SANGRAR FREIOS, REGULAR EMBREAGEM, TRANSMISSÃO E TROCAR ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA DA PATROLA N* 19 HW 140. CFE. ORDEM DE COMPRA 135 REQUISIÇÃO 53874 1.410,00
19/01/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE REGULAR FREIOS, SANGRAR FREIOS, REGULAR EMBREAGEM, TRANSMISSÃO E TROCAR ACOPLAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA DA PATROLA N* 19 HW 140. CFE. ORDEM DE COMPRA 135 REQUISIÇÃO 53874 Conforme Nota Fiscal Nº T/229; 1.410,00
01/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3200 PAGTO. REF. EMPENHO 167/2018 SANDRO LUIS ANSOLIN MEI - 7110 1.410,00
TOTAL 1.410,00 1.410,00 1.410,00
SALDO A PAGAR 0,00