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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1672 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: LICENÇAS ANTIVIRUS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE ANTI-VÍRUS COMPUTADOR DA SECRETARIA FAZENDA E ASSESSORA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº54607 ORDEM DE COMPRA Nº910 87,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 PRÉVIO REFERENTE ANTI-VÍRUS COMPUTADOR DA SECRETARIA FAZENDA E ASSESSORA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº54607 ORDEM DE COMPRA Nº910 87,80
09/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018878767 REFERENTE ANTI-VÍRUS COMPUTADOR DA SECRETARIA FAZENDA E ASSESSORA JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº54607 ORDEM DE COMPRA Nº910 87,80
17/04/2018 Pagamento de Empenho 1672/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 87,80
TOTAL 87,80 87,80 87,80
SALDO A PAGAR 0,00