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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1674 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: LICENÇAS ANTIVIRUS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AO PAGAMENTO ANTI-VIRUS PC LAR DO IDOSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº962 REQUISIÇÃO Nº54584 43,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AO PAGAMENTO ANTI-VIRUS PC LAR DO IDOSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº962 REQUISIÇÃO Nº54584 43,90
11/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018879126 REFERENTE AO PAGAMENTO ANTI-VIRUS PC LAR DO IDOSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº962 REQUISIÇÃO Nº54584 43,90
17/04/2018 Pagamento de Empenho 1674/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 43,90
TOTAL 43,90 43,90 43,90
SALDO A PAGAR 0,00