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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1680 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VÍDEOMONITOREAMENTO NA AVENIDA SILVA TAVARES E RUA GOMERCINDO SARAIVA ORDEM COMPRA Nº924 REQUISIÇÃO Nº54648 FATURAS EM ANEXO. 43,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VÍDEOMONITOREAMENTO NA AVENIDA SILVA TAVARES E RUA GOMERCINDO SARAIVA ORDEM COMPRA Nº924 REQUISIÇÃO Nº54648 FATURAS EM ANEXO. 43,53
05/03/2018 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DAS CÂMERAS DE VÍDEOMONITOREAMENTO NA AVENIDA SILVA TAVARES E RUA GOMERCINDO SARAIVA ORDEM COMPRA Nº 924 REQUISIÇÃO Nº 54648 FATURAS EM ANEXO. 43,53
05/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 43,53
TOTAL 43,53 43,53 43,53
SALDO A PAGAR 0,00