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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 1683 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE COLETA DE PREÇO 21/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 964 REQUISIÇÃO Nº54381 3.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE COLETA DE PREÇO 21/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 964 REQUISIÇÃO Nº54381 3.890,00
22/03/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/19437 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GINÁSIO EDMUNDO RORHIG CFE COLETA DE PREÇO 21/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 964 REQUISIÇÃO Nº 54381 3.890,00
29/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2018 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - 5114 3.890,00
TOTAL 3.890,00 3.890,00 3.890,00
SALDO A PAGAR 0,00