| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1689 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO OPERADOR DO ROLO COMPACTADOR ORDEM DE COMPRA Nº921 REQUISIÇÃO Nº54625 | 18,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO OPERADOR DO ROLO COMPACTADOR ORDEM DE COMPRA Nº921 REQUISIÇÃO Nº54625 | 18,98 | ||
| 07/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/104099 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DO OPERADOR DO ROLO COMPACTADOR ORDEM DE COMPRA Nº921 REQUISIÇÃO Nº54625 | 18,98 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 18,98 | ||
| TOTAL | 18,98 | 18,98 | 18,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||